检索结果相关分组
按文献类别分组
期刊(1840)
学位论文(480)
会议论文(45)
报纸(5)
图书(5)
按栏目分组
杭州企业 (2012)
万向 (177)
万向历史 (115)
鲁冠球 (43)
杭州农民企业 (25)
鲁伟鼎 (3)
按年份分组
2018(171)
2017(206)
2016(235)
2015(251)
2014(298)
2013(253)
2012(292)
2011(213)
2010(366)
2002(2)
按来源分组
现代经济信息(30)
中国经贸(27)
时代经贸(22)
全国流通经济(11)
中国内部审计(11)
会计之友(8)
财会月刊(5)
工业审计与会计(5)
经济技术协作信息(4)
企业文化(中旬刊)(2)
杭州市余杭区成立内部审计指导中心
作者:袁福建  来源:中国内部审计 年份:2010 数据类型 :期刊 关键词: 余杭区审计局  审计理论研究  内部审计协会  企业内部  人员编制  审计业务  全额拨款事业单位  杭州市 
描述:最近,浙江省杭州市余杭区审计局成立了内部审计指导中心。该中心为全额拨款事业单位,核定人员编制15人,主要职能为:负责拟订内部审计指导工作计划、措施及方案;指导、协调乡镇、部门、企业内部审计业务;指导内部审计协会开展日常事务;组织开展内部审计理论研究;负责组织CIA资格考试等工作。
萧山确立内部审计人才培养短中期目标
作者:陈丽红  来源:中国内部审计 年份:2010 数据类型 :期刊 关键词: 中期目标  可持续发展  人才缺乏  企业内部审计  审计人才培养  内部审计人员  部门内部审计  杭州市萧山区 
描述:前不久,浙江省杭州市萧山区针对目前各企业、镇(街)、部门内部审计人才缺乏的现状,确定了以内部审计可持续发展为目标的内部审计人才培养短中期计划。一是针对企业内部审计人员流动较频繁的现象,通过调查摸底,逐步建立内部审计人才库。二是对暂时没有条件配备专职内部审计人员的单位,有目标性地帮助培养内部审计人员。
萧山区内部审计协会推动民营企业内部控制体系建设
作者:朱仁良  来源:中国内部审计 年份:2010 数据类型 :期刊 关键词: 内部审计机构  内部审计工作  企业内部审计  民营企业  上市企业  取得实效  企业内部控制  民营经济  体系建设  杭州市萧山区 
描述:2010年以来,针对浙江省杭州市萧山区民营经济发达、有上市企业20余家的实际,杭州市萧山区审计局、萧山区内部审计协会以推进企业内部审计内部控制体系建设为己任,积极主动为民营企业加强内部控制添砖加瓦,举措有力,取得实效。
内部审计助力嘉兴经济转型升级:访浙江省嘉兴市审计局局长许农
作者:郭旭  来源:中国内部审计 年份:2014 数据类型 :期刊 关键词: 内部审计工作  内部审计业务  指导工作  审计机关  国家审计  民营企业发展  审计局  转型升级  全覆盖  嘉兴市 
描述:记者:许局长,您好!感谢您接受《中国内部审计》杂志的采访。我们知道,嘉兴的民营经济非常活跃,那么内部审计是如何适应大环境,服务嘉兴经济社会发展的?许农:嘉兴是改革开放的前沿阵地,地处浙江东北部,东接
衙前镇内部审计突出责、新、实
作者:暂无 来源:中国内部审计 年份:2010 数据类型 :期刊 关键词: 干部任期经济责任审计  内部审计工作  浙江省  财务审计  村级经济  内部审计人员  规模以上民营企业  历史文化名镇  审计委员会  有机结合 
描述:衙前镇位于浙江省杭州市萧山区中部,是浙江省经济强镇,轻纺重镇,历史文化名镇,规模以上民营企业众多,村级经济发达,社会各项事业发展较快。衙前镇有4家企业进入全国
更新理念积极探索内部审计创新转型:记杭州解百集团股份有限公司审计监督室主任叶芙蕾
作者:郭旭  来源:中国内部审计 年份:2013 数据类型 :期刊 关键词: 上市公司  内部审计工作  浙江省  管理审计  内部审计人员  股份有限公司  审计创新  内部控制评价  风险管理  积极探索 
描述:百货转型、现代百货品质提升、由单店经营向商业综合体业态升级三个重要发展阶段.解百集团的不断发展壮大以及现代企业制度的建立和治理结构的不断完善,对内部管理也提出了新的要求.
萧山区粮食购销公司重视内部控制
作者:盛良  来源:中国内部审计 年份:2013 数据类型 :期刊 关键词: 制度汇编  审计过程  钱货  专户管理  管理制度  业务发展需要  内部控制  财务管理  内部审计  流转程序 
描述:近期,浙江省萧山区商务局对萧山粮食购销有限责任公司开展内部审计,在审计过程中发现萧山粮食购销公司十分重视加强企业内部管理,在内部控制方面做了大量工作,并取得了较好的工作成效。一是重视建立健全内控
论内部控制审计
作者:陈华琴  来源:全国流通经济 年份:2017 数据类型 :期刊 关键词: 内部控制  审计 
描述:经济的发展,市场竞争的加剧,全球化的进程,内部控制和内部审计的作用越来越重要。无论是美国爆发的一系列财务舞弊丑闻,还是我国中海油等国有企业内部控制缺乏带来的重大损失案件,都说明企业内部控制仍存在巨大缺陷。本文基于内部控制审计的基本理论,对我国在内控审计方面的缺失进行剖析。
内部审计沟通面临的问题及对策探讨
作者:徐祝红  来源:企业文化(中旬刊) 年份:2014 数据类型 :期刊 关键词: 审计部门  沟通  内部审计 
描述:本文对内部审计沟通面临的问题进行分析,提出加强内部审计沟通的措施。
浙江万丰企业集团2011年内审工作成效显著
作者:盛良  来源:中国内部审计 年份:2012 数据类型 :期刊 关键词: 内审工作  审计项目  企业集团  提高质量  突破口  咨询服务  成效显著  制度审计  审计意见  杭州市萧山区 
描述:浙江万丰企业集团内审工作在公司董事会的正确领导和杭州市萧山区内审协会的热情指导下,创新理念、加强整改、提高质量、提升价值,取得了明显的成效。1.审计成效显著,较上年明显提高。2011年共实施内部审计