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谈基层事业单位内部控制的难点与对策
作者:白云岚  来源:中国农业会计 年份:2015 数据类型 :期刊 关键词: 经济活动  内控管理  内部管理水平  内部控制  企业学习  内部分工  经营信息  财务报告  控制风险  财务部门 
描述:内部控制是指一个单位的各级管理层,为了保护其经济资源的安全、完整,确保经济和会计信息的正确可靠,协调经济行为,控制经济活动,利用单位内部分工而产生的相互制约,相互联系的关系.形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序,并予以规范化,系统化,使之成为一个严密的、较为完整的体系。内部控制的基本目标是确保单位经营活动的效率性和效果性、资产的安全性、经营信息和财务报告的可靠性。内部控制制度不仅企业需要,事业单位也非常必要。
景兴纸业:夹缝中求生存,创新中寻发展
作者:曹海兵  来源:中华纸业 年份:2015 数据类型 :期刊 关键词: 精益管理  超越自我  景兴纸业  体系标准  内部管理水平  企业精神  岗位职能  能源管理  生活用纸  管理篇 
描述:"超越自我,挑战极限,追求卓越"的企业精神,充分发挥岗位职能,以坚强的拼搏意志,科学的发展策略,迎难而上,承受住了严峻复杂的宏观经济形势,使公司在各个方面得到发展和进步。1管理篇(1)完善体系标准,推进精细化管理2014年6月份,经杭州万泰认证有限公司认证,景兴纸业获得了
风险管控视角下高职院校财务内部控制措施优化研究
作者:徐磐  来源:中国乡镇企业会计 年份:2014 数据类型 :期刊 关键词: 财务内部控制  资金使用  内部财务控制  内部管理水平  内部牵制  预算管理模式  业务运行  风险管控  内部财务管理  风险防控 
描述:为进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,财政部于2012年正式发布了《行政事业单位内部控制规范(试行)》。本规范自2014年11日起在我国行政事业单位范围内全面实施。高职院校
混合所有制企业的会计监督问题
作者:周芷菡  来源:全国商情(经济理论研究) 年份:2015 数据类型 :期刊 关键词: 监督管理体系  企业内部制度  监督意识  混合所有制  会计职能  会计监督  人员综合素质  企业经济效益  内部管理机制  职业判断能力 
描述:混合所有制结构改革已经确定,在经济新常态下,会计监督的重要性越来越大。在混合所有制企业中,会计工作环境发生了巨大的变化,所以,导致会计监督管理体系中存在着很多问题,比如内部管理机制不健全罪频发
建筑装饰企业内部管理体系探究
作者:余正阳  来源:管理观察 年份:2010 数据类型 :期刊 关键词: 内部管理存在问题解决方案 
描述:内部管理体系的建立和优化是企业避免管理能力滞后于生产能力,生产能力滞后于经营能力的有效手段,也是企业获得可持续发展的基础。
博物馆改革的初步探索:以杭州为例
作者:纪佳汛  来源:中国社会科学院研究生院 年份:2010 数据类型 :学位论文 关键词: 博物馆改革  内部管理  免费开放  外部发展 
描述:,及其产生的原因,从理论和实例两个角度出发为博物馆改革寻找充分的依据。在此基础上,从博物馆内部管理和外部发展两个方面着手为博物馆未来的改革找到合适的道路。在内部管理改革方面,应大胆引入企业运营管理模式