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加强内部控制建设 提升财务管理水平
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作者:李勇泉
来源:行政事业资产与财务
年份:2013
数据类型 :期刊
关键词:
企业 原则 建设 内部控制
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描述:管理的新情况新要求适时改进。目前我国企业的财务管理水平还有待提升,通过对企业财务管理状况的分析,不难发现制约企业财务管理水平的突出因素就是内部控制制度的建设。很多企业不够重视内部控制制度建设,导致企业缺乏
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风险管控视角下高职院校财务内部控制措施优化研究
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作者:徐磐
来源:中国乡镇企业会计
年份:2014
数据类型 :期刊
关键词:
财务内部控制 资金使用 内部财务控制 内部管理水平 内部牵制 预算管理模式 业务运行 风险管控 内部财务管理 风险防控
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描述:为进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,财政部于2012年正式发布了《行政事业单位内部控制规范(试行)》。本规范自2014年1月1日起在我国行政事业单位范围内全面实施。高职院校
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萧山区内部审计协会推动民营企业内部控制体系建设
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作者:朱仁良
来源:中国内部审计
年份:2010
数据类型 :期刊
关键词:
内部审计机构 内部审计工作 企业内部审计 民营企业 上市企业 取得实效 企业内部控制 民营经济 体系建设 杭州市萧山区
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描述:2010年以来,针对浙江省杭州市萧山区民营经济发达、有上市企业20余家的实际,杭州市萧山区审计局、萧山区内部审计协会以推进企业内部审计与内部控制体系建设为己任,积极主动为民营企业加强内部控制添砖加瓦,举措有力,取得实效。
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萧山确立内部审计人才培养短中期目标
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作者:陈丽红
来源:中国内部审计
年份:2010
数据类型 :期刊
关键词:
中期目标 可持续发展 人才缺乏 企业内部审计 审计人才培养 内部审计人员 部门内部审计 杭州市萧山区
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描述:前不久,浙江省杭州市萧山区针对目前各企业、镇(街)、部门内部审计人才缺乏的现状,确定了以内部审计可持续发展为目标的内部审计人才培养短中期计划。一是针对企业内部审计人员流动较频繁的现象,通过调查摸底,逐步建立内部审计人才库。二是对暂时没有条件配备专职内部审计人员的单位,有目标性地帮助培养内部审计人员。
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杭州市余杭区成立内部审计指导中心
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作者:袁福建
来源:中国内部审计
年份:2010
数据类型 :期刊
关键词:
余杭区审计局 审计理论研究 内部审计协会 企业内部 人员编制 审计业务 全额拨款事业单位 杭州市
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描述:最近,浙江省杭州市余杭区审计局成立了内部审计指导中心。该中心为全额拨款事业单位,核定人员编制15人,主要职能为:负责拟订内部审计指导工作计划、措施及方案;指导、协调乡镇、部门、企业内部审计业务;指导内部审计协会开展日常事务;组织开展内部审计理论研究;负责组织CIA资格考试等工作。
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萧山区粮食购销公司重视内部控制
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作者:盛良
来源:中国内部审计
年份:2013
数据类型 :期刊
关键词:
制度汇编 审计过程 钱货 专户管理 管理制度 业务发展需要 内部控制 财务管理 内部审计 流转程序
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描述:近期,浙江省萧山区商务局对萧山粮食购销有限责任公司开展内部审计,在审计过程中发现萧山粮食购销公司十分重视加强企业内部管理,在内部控制方面做了大量工作,并取得了较好的工作成效。一是重视建立健全内控
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谈基层事业单位内部控制的难点与对策
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作者:白云岚
来源:中国农业会计
年份:2015
数据类型 :期刊
关键词:
经济活动 内控管理 内部管理水平 内部控制 企业学习 内部分工 经营信息 财务报告 控制风险 财务部门
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描述:内部控制是指一个单位的各级管理层,为了保护其经济资源的安全、完整,确保经济和会计信息的正确可靠,协调经济行为,控制经济活动,利用单位内部分工而产生的相互制约,相互联系的关系.形成一系列具有控制职能
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衙前镇内部审计突出责、新、实
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作者:暂无
来源:中国内部审计
年份:2010
数据类型 :期刊
关键词:
干部任期经济责任审计 内部审计工作 浙江省 财务审计 村级经济 内部审计人员 规模以上民营企业 历史文化名镇 审计委员会 有机结合
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描述:衙前镇位于浙江省杭州市萧山区中部,是浙江省经济强镇,轻纺重镇,历史文化名镇,规模以上民营企业众多,村级经济发达,社会各项事业发展较快。衙前镇有4家企业进入全国
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内部审计助力嘉兴经济转型升级:访浙江省嘉兴市审计局局长许农
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作者:郭旭
来源:中国内部审计
年份:2014
数据类型 :期刊
关键词:
内部审计工作 内部审计业务 指导工作 审计机关 国家审计 民营企业发展 审计局 转型升级 全覆盖 嘉兴市
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描述:记者:许局长,您好!感谢您接受《中国内部审计》杂志的采访。我们知道,嘉兴的民营经济非常活跃,那么内部审计是如何适应大环境,服务嘉兴经济社会发展的?许农:嘉兴是改革开放的前沿阵地,地处浙江东北部,东接
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更新理念积极探索内部审计创新转型:记杭州解百集团股份有限公司审计监督室主任叶芙蕾
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作者:郭旭
来源:中国内部审计
年份:2013
数据类型 :期刊
关键词:
上市公司 内部审计工作 浙江省 管理审计 内部审计人员 股份有限公司 审计创新 内部控制评价 风险管理 积极探索
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描述:百货转型、现代百货品质提升、由单店经营向商业综合体业态升级三个重要发展阶段.解百集团的不断发展壮大以及现代企业制度的建立和治理结构的不断完善,对内部管理也提出了新的要求.